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公立医院内部审计与内部控制评价工作的协同机制研究
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摘要
本文聚焦公立医院内部审计与内部控制评价的协同机制,系统剖析了当前公立医院在推进二者协同过程中面临的问题。研究发现,虽然政策层面持续推动内部审计与内部控制评价向规范化、协同化方向发展,但实践层面仍存在显著差距。为此,本文构建了包含理念协同、制度协同、范围与方法协同的三维治理框架,并提出具体的实施路径。这些措施旨在推动公立医院的内部审计与内部控制评价从形式协同转向实质协同,进而提升其治理能力与治理体系的现代化水平。
作者
石荣荣
机构地区
山东省公共卫生临床中心
出处
《中国乡镇企业会计》
2025年第16期43-45,共3页
关键词
公立医院
内部审计
内部控制评价
协同
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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