期刊导航
期刊开放获取
vip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
事业单位审计工作标准化体系建设创新与实践
被引量:
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
导出
摘要
审计工作标准化体系建设对于事业单位的发展而言具有重大意义,能够完善事业单位的制度建设,为领导决策提供支持,保护单位资金安全。文章以审计工作标准化体系的建设意义为切入点,简单阐述审计工作存在的问题,以此为基础,从审计主体、审计流程、审计方法、审计报告几方面出发,并且在创新审计工作标准化体系的同时,提出具体措施,从而为相关事业单位审计工作开展提供参考。
作者
贺红
机构地区
吉林省中医药科学院
出处
《商业观察》
2022年第26期25-28,共4页
BUSINESS OBSERVATION
关键词
事业单位
审计工作
体系建设
创新实践
分类号
F23 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
93
参考文献
11
共引文献
117
同被引文献
8
引证文献
2
二级引证文献
0
参考文献
11
1
黄凤霞,苏荃芬.
新形势下公立医院内部审计与纪检监察结合模式研究[J]
.行政事业资产与财务,2022(10):109-111.
被引量:6
2
王展,髙养杰,安振东,杨颖.
关于农业科研事业单位内部审计相关问题对策研究[J]
.中国农业会计,2022(3):24-25.
被引量:3
3
刘海清.
事业单位审计工作标准化体系建设创新与实践[J]
.财会学习,2021(33):138-140.
被引量:3
4
上官泽明,刘力云.
我国国家审计工作特征研究——基于党的十八大以来全国审计工作会议报告的分析[J]
.审计与经济研究,2021,36(3):12-20.
被引量:15
5
田春梅,郑秀梅.
行政事业单位固定资产业务的新旧制度衔接问题探讨[J]
.财会通讯,2021(19):155-158.
被引量:12
6
戴磊.
进一步加强行政事业单位内部控制建设的实践与思考——以A市X区为例[J]
.预算管理与会计,2020(10):57-59.
被引量:3
7
江乐森,柳萌,翟燕彬.
发挥财政部门对行政事业单位财会监督的主导作用[J]
.财务与会计,2020(15):4-7.
被引量:13
8
赵博宁.
《政府会计制度》下公立医院财务报告审计工作探讨[J]
.中国卫生经济,2020,39(7):89-92.
被引量:2
9
高红,管仲军.
公益事业单位国有资产监管:重点、挑战与优化路径[J]
.中国行政管理,2020(6):80-84.
被引量:12
10
李宏伟.
事业单位领导干部任期经济责任审计评价指标体系研究[J]
.中国市场,2020(12):105-107.
被引量:10
二级参考文献
93
1
邬慧君,杨丽霞,刘梅娟.
行政事业单位内部审计实地调查研究[J]
.财会通讯(学术版),2007(7):55-58.
被引量:6
2
周亚荣.
非营利组织相关审计问题研究[J]
.财会通讯(学术版),2007(9):15-17.
被引量:10
3
基恩.多达罗.
国家及国际动态挑战中审计作用的不断演进——以美国联邦问责署为例[J]
.审计与经济研究,2013,28(2):3-8.
被引量:6
4
宋言良.
对事业单位负责人实行经济责任审计的探索与思考[J]
.林业财务与会计,2005(10):43-44.
被引量:9
5
经济责任审计评价问题研究[J]
.中国审计,2006(13):50-52.
被引量:2
6
刘力云.
论发展和完善我国政府部门内部审计[J]
.审计研究,2007(3):30-34.
被引量:53
7
刘燕,赵连海,李治华.
强化内部审计监督,完善医院内部控制[J]
.齐齐哈尔医学院学报,2007,28(9):1085-1086.
被引量:1
8
洪明照.
行政事业单位领导干部任期经济责任审计评价标准初探[J]
.宁德师专学报(哲学社会科学版),2009(2):14-18.
被引量:4
9
尹平,戚振东.
国家治理视角下的中国政府审计特征研究[J]
.审计与经济研究,2010,25(3):9-14.
被引量:82
10
刘明辉.
内部控制鉴证:争论与选择[J]
.会计研究,2010(9):43-50.
被引量:45
共引文献
117
1
张开利.
公立医院预算业务内部控制研究[J]
.支点,2022(S01):73-75.
2
谢昕.
科研事业单位内部控制审计探究[J]
.时代金融,2021(14):67-69.
3
寇理.
新时代财政审计发展研究——基于党的十八大以来中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告的分析[J]
.审计研究,2022(6):15-20.
被引量:16
4
赵志敏.
新时代财会监督改革转型发展策略研究[J]
.纳税,2021,15(17):120-121.
5
宋华,温伟荣,俞明轩,谷雨佳.
基于区块链的行政事业性国有资产全生命周期管理研究[J]
.会计研究,2023(5):137-150.
被引量:15
6
宋鑫鑫,陶锦莉,岳庆如.
高校中层领导干部经济责任审计专用评价指标研究[J]
.会计师,2022(18):95-97.
被引量:1
7
郭燕.
领导干部经济责任审计及评价体系分析[J]
.中国产经,2022(18):52-54.
被引量:3
8
曲俊芝.
探究行政事业单位会计内部控制制度建设[J]
.大众投资指南,2022(5):74-76.
被引量:6
9
张兴.
新形势下开展高校内部控制审计初探[J]
.大众投资指南,2020(20):97-98.
被引量:1
10
徐四星,周佳迎,孙霞,邓娜,范乐.
中小企业内部控制评价体系拓展研究[J]
.财务管理研究,2023(12):133-140.
被引量:3
同被引文献
8
1
刘海清.
事业单位审计工作标准化体系建设创新与实践[J]
.财会学习,2021(33):138-140.
被引量:3
2
罗钢.
国有企业内部审计数智化转型研究[J]
.山东纺织经济,2024,41(4):1-5.
被引量:9
3
裴育.
政府采购审计中屡审屡犯问题的根源与解决思路[J]
.中国招标,2024(8):47-48.
被引量:3
4
胡智强,孙茵琪,余冬梅.
数据安全审计推进总体国家安全研究[J]
.经济责任审计,2024(7):63-66.
被引量:1
5
缪斌彬.
新《政府会计制度》下事业单位审计工作存在的问题与解决策略分析[J]
.当代会计,2024(13):100-102.
被引量:1
6
王珊.
数智化转型背景下审计工作高质量发展路径探究[J]
.环渤海经济瞭望,2025(2):32-34.
被引量:1
7
刘婧祎.
数智化转型背景下审计工作高质量发展的路径[J]
.中国商界,2025(4):120-121.
被引量:1
8
池君欣,胡永铨.
核心利益相关者的利益诉求对注册会计师审计独立性的影响研究[J]
.现代商业,2025(13):189-192.
被引量:1
引证文献
2
1
篯明兴.
关于高质量发展观下事业单位审计工作的探讨[J]
.中国科技投资,2025(22):74-76.
2
宋亦宁.
大数据时代国有企业审计整改存在问题及优化路径探讨[J]
.首席财务官,2026,22(4):43-45.
1
崔娜.
事业单位审计风险管控刍议[J]
.财经界,2021(31):176-177.
2
花慧敏.
高质量发展观下事业单位审计工作开展思考[J]
.财讯,2021(7):188-188.
3
曾红梅.
浅谈机关事业单位审计风险防控[J]
.财经界,2021(6):145-146.
被引量:2
4
王磊.
事业单位审计存在的问题与对策探析[J]
.投资与创业,2021(11):78-80.
被引量:1
5
刘海清.
事业单位审计工作标准化体系建设创新与实践[J]
.财会学习,2021(33):138-140.
被引量:3
6
宋玉玺.
基于大数据的事业单位审计信息化建设思路与方案[J]
.移动信息,2021(8):1-2.
被引量:1
7
辛艳.
大数据技术在政策跟踪审计中的应用研究[J]
.市场周刊·理论版,2021(54):112-113.
8
张伍水.
事业单位财务报表审计与内部控制审计整合研究[J]
.现代审计与会计,2021(12):36-37.
被引量:16
9
丁霞.
基层行政事业单位内部审计问题分析与解决策略探究[J]
.今商圈,2022,12(12):61-63.
10
何晔辉.
事业单位内部审计风险防范与对策[J]
.当代会计,2022(3):100-102.
被引量:1
商业观察
2022年 第26期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部