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国有煤炭企业内部审计风险控制分析
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摘要
本文从国有企业内部审计风险控制问题出发,概述了国内企业内部审计的发展和所遇到的问题,以我国国有企业目前审计工作为基础,就十八届三中全会以来国有企业审计的新形势下所面临的挑战和调整进行阐述,详细介绍了国有煤炭企业内部审计的内涵和意义,最后相应的提出问题解决的措施,即如何提高内部审计风险控制质量,将审计风险控制在风险范围之内。
作者
顾逸飞
郭晓立
机构地区
长春工业大学
出处
《科技经济市场》
2020年第1期24-25,共2页
关键词
国有企业
审计
分析
分类号
F426.21 [经济管理—产业经济]
F239.45 [经济管理—会计学]
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