期刊导航
期刊开放获取
vip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
内部审计在现代企业管理中的作用及改进措施
被引量:
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
导出
摘要
本文首先阐述了内部审计在现代企业管理中的重要作用,然后根据某上市公司内部审计自我评价报告,分析了现代企业内部审计现状及存在的问题,最后针对这些问题提出了几点对策,以期为内部审计职能的发挥提供有价值的参考。
作者
连淑红
机构地区
漳州绿高林业有限公司
出处
《全国流通经济》
2019年第29期170-171,共2页
China Circulation Economy
关键词
内部审计
现代企业
风险控制
现存问题
改进对策
分类号
F239 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
21
参考文献
7
共引文献
33
同被引文献
7
引证文献
1
二级引证文献
0
参考文献
7
1
张亚丽,万相宜.
论我国企业内部审计存在的问题及建议[J]
.经贸实践,2018(10X):102-103.
被引量:3
2
朱妍.
论内部审计在现代企业管理中的作用[J]
.环球市场,2017,0(9):28-28.
被引量:1
3
李建红,周婷媛.
公司治理、内部审计质量与企业成长性[J]
.财会通讯(下),2019(3):20-24.
被引量:17
4
王婷,方闰梅,周珊珊.
浅析公司治理对内部审计的需求[J]
.商场现代化,2017,0(19):87-88.
被引量:2
5
瞿畅,冯忠良,肖磊.
国有企业内部审计问题探析[J]
.经济师,2018(1):134-135.
被引量:5
6
陈卫珊.
基于环境审计的制药企业内部审计流程设计[J]
.财会通讯(上),2017,0(5):94-96.
被引量:1
7
贺屏.
内部审计在企业管理中的重要性[J]
.中国商论,2018,0(8):115-117.
被引量:12
二级参考文献
21
1
高存荣,郭珉彧.
现代企业如何更好发挥内审作用[J]
.现代审计与会计,2005(8):15-15.
被引量:2
2
孙岩,杨肃昌.
企业内部环境审计定义研究[J]
.审计与经济研究,2005,20(6):28-31.
被引量:16
3
陈培刚,潘华兵,崔山国.
浅谈内部审计在企业管理中的地位和作用[J]
.财经界,2009(09X):150-150.
被引量:1
4
黄秋菊.
浅析公司治理对内部审计的需求[J]
.黑龙江对外经贸,2010(11):156-157.
被引量:7
5
罗丽红.
试析我国企业内部审计的现状及发展[J]
.当代经济,2011,28(14):108-109.
被引量:4
6
马剑华.
风险导向审计在大型企业集团的应用策略[J]
.中国内部审计,2012(4):60-65.
被引量:9
7
孙艺丹.
企业内部审计存在的问题及对策研究[J]
.商业经济,2013(1):95-96.
被引量:8
8
李涛,龚璇.
企业集团内部审计运行机制再造——基于价值创造与风险管控视角[J]
.财会月刊(中),2013(6):88-92.
被引量:15
9
吴立旭.
论内部审计在现代企业风险管理中的作用[J]
.产业与科技论坛,2013(8):241-242.
被引量:2
10
时现.
我国企业集团内部审计发展模式研究[J]
.会计之友,2013(23):4-8.
被引量:7
共引文献
33
1
李玲莉.
内部审计与企业文化建设研究——以某某企业内部控制为例[J]
.质量与市场,2021(1):106-108.
2
魏小娜.
企业审计监察研究[J]
.投资与创业,2023,34(5):116-118.
3
戴晨辉.
国企内部经济责任审计问题及对策探析[J]
.企业改革与管理,2021(18):191-192.
被引量:9
4
楼春珏.
论公司内部审计的重要性[J]
.会计师,2021(22):81-82.
被引量:1
5
张瑜.
基于内部审计提升企业管理效能的思考[J]
.大众投资指南,2022(13):160-162.
被引量:2
6
盘伟安.
国有企业内部控制制度问题及对策[J]
.中国集体经济,2018,0(23):28-29.
被引量:13
7
关靖.
企业内部审计的现状与对策研究[J]
.大众投资指南,2019,0(5):142-143.
8
张恒.
浅谈内部审计在企业管理中的重要性[J]
.财讯,2019,0(9):85-85.
9
马光伟,侯新.
化工企业内部控制浅析[J]
.合作经济与科技,2019,0(14):96-97.
被引量:1
10
杨颖,韩芸,汤子威.
公立医院内部控制体系一体化建设研究[J]
.财经界,2019(13):85-88.
被引量:1
同被引文献
7
1
罗笑.
浅谈内部审计对现代企业管理水平提升的促进作用[J]
.现代商业,2020,0(4):148-149.
被引量:6
2
左民.
内部审计在现代企业风险管理中的作用[J]
.中国市场,2018(12):80-80.
被引量:7
3
程诗雨.
浅谈内部审计在现代财务管理中的作用[J]
.纳税,2018,12(23):32-32.
被引量:5
4
胡海柏.
内部审计在现代财务管理中的作用[J]
.财经界,2019,0(6):144-144.
被引量:5
5
廖晓伟.
内部审计在企业管理中发挥作用的途径探究[J]
.普洱学院学报,2019,35(4):21-22.
被引量:4
6
杨保军.
论内部审计在物流企业管理中的作用[J]
.当代会计,2020(7):79-80.
被引量:4
7
郑浩.
探究财务会计与内部审计在企业管理中的监督作用[J]
.纳税,2019,0(15):157-157.
被引量:4
引证文献
1
1
丁淑姝.
内部审计在现代企业管理中的作用探讨[J]
.当代会计,2022(2):97-99.
1
李金懋.
以党建引领商业银行内部审计高质量发展[J]
.中国内部审计,2019,0(12):54-57.
被引量:2
2
徐静静,张怀俊.
新时代行政事业单位内部审计职能定位研究[J]
.现代经济信息,2019,0(20):227-227.
被引量:2
全国流通经济
2019年 第29期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部