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内部控制审计问题研究
被引量:
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摘要
2010年4月26日,财政部等五部门联合发布了《企业内部控制配套指引》,连同2008年发布的《企业内部控制基本规范》,标志着适应我国企业实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系基本形成。本文阐述了内部控制审计的意义、针对我国内部控制审计存在的问题提出改进我国内部控制审计的建议。
作者
刘德会
王晓杰
机构地区
辽宁科技大学工商管理学院
出处
《现代商业》
2013年第24期200-200,共1页
Modern Business
关键词
内部控制
内部控制审计
审计建议
分类号
F7 [经济管理—产业经济]
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