期刊导航
期刊开放获取
vip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
探讨内部控制审计及在电力系统中的应用
在线阅读
下载PDF
职称材料
导出
摘要
审计工作作为电力企业内部管理工作中的重要组成部分,是确保电力企业拥有一个良好的控制环境和科学评估内部控制系统的重要手段。然而在当前的发展过程中,依旧存在不少问题,困扰着电力企业内部控制工作的有序进行,针对当前存在的问题已经成了电力企业发展过程中迫需解决的事情。
作者
师金林
机构地区
国网河南省电力公司安阳县供电公司
出处
《中文科技期刊数据库(文摘版)经济管理》
2017年第7期00008-00008,共1页
关键词
电力企业
内部控制审计
措施
分类号
F239 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
王静.
内部控制对企业财务风险管理的重要性探析[J]
.中国乡镇企业会计,2025(11):142-144.
被引量:2
2
王亚敏.
内部控制系统的构建与企业财务风险管理[J]
.品牌研究,2025(11):0229-0231.
3
王宇平.
去中心信任结构下国有企业财会监督方案研究[J]
.财会通讯,2025(12):164-169.
被引量:1
4
党凡.
数智化背景下电力企业构建财务合规体系问题研究[J]
.中国电子商务,2025,26(10):69-72.
5
李洋洋.
财务会计内部控制中的风险管理优化策略研究[J]
.财富时代,2025(4):68-69.
被引量:1
中文科技期刊数据库(文摘版)经济管理
2017年 第7期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部