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企业集团内部市场如何赋能新质生产力? |
雨田木子
王方闻
张梦云
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《技术经济与管理研究》
北大核心
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2026 |
0 |
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内部审计助力国有企业高质量发展的路径研究 |
赵洪波
陈维曦
林紫楠
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《商业会计》
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2026 |
0 |
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内部控制缺陷隐瞒披露对股价波动的影响研究 |
王俊韡
罗海东
李云
李香梅
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《经济问题》
北大核心
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2026 |
0 |
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内部控制评价制度的创新与突破——《行政事业单位内部控制评价办法》解读 |
于志刚
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《国际商务财会》
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2026 |
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司法专业化改革与企业创新——基于内部人约束与激励视角 |
应展宇
毕燕璐
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《中央财经大学学报》
北大核心
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2026 |
0 |
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家族企业代际传递、内部治理与企业ESG表现 |
巴曙松
邵磊
方云龙
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《现代金融研究》
北大核心
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2026 |
0 |
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7
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数字政府建设中内部人才选拔的“约束适应”机制——基于2012-2025年中央机关公开遴选的分析 |
句华
秦帅
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《学海》
北大核心
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2026 |
0 |
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降低养老保险缴费率能否缩小企业内部收入差距? |
孙继国
高新茹
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《贵州财经大学学报》
北大核心
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2026 |
0 |
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债务治理、内部控制与企业绩效——以房地产行业为例 |
后鸿燕
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《上海房地》
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2026 |
0 |
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注册会计师审计与内部审计协同机制及实践路径研究 |
勇小芹
刘孝鹏
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《西部财会》
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2026 |
0 |
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《行政事业单位内部控制评价办法》实施面临的挑战及应对策略——以BGB高校为例 |
高杰
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《国际商务财会》
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2026 |
0 |
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公立医院政府采购内部控制存在的问题与对策研究 |
肖艳芳
罗晨
郭潇颖
姜灵兮
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《西部财会》
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2026 |
0 |
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乡村电子商务人才信息素养提升中企业内部因素调节效应研究 |
许万润
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《河北企业》
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2026 |
0 |
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已婚女性家庭内部议价能力对家庭风险性金融资产配置的影响分析 |
周弘
杨宁
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《太原学院学报(社会科学版)》
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2026 |
0 |
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事业单位内部控制与内部审计协同研究 |
刘彤
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《中国电子商情》
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2026 |
0 |
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企业内部审计影响因素与优化路径探讨 |
郭靖
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《环渤海经济瞭望》
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2026 |
0 |
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单位财务管理内部控制问题研究 |
崔静
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《中国商界》
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2026 |
0 |
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