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1
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高校内部审计发挥“1+N”融合监督优势探析——以A高校为例 |
杨朝晖
刘鸿
林琴珍
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《中国内部审计》
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2025 |
3
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2
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基于RPA+DeepSeek的企业信息核查审计机器人研究——以ND会计师事务所市监局项目为例 |
程平
唐涔芮
胥尧
林定逢
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《会计之友》
北大核心
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2025 |
3
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3
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基于云审计的敏捷型内部审计研究 |
相小红
周雪萍
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《财会通讯》
北大核心
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2025 |
1
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4
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高校内部审计全覆盖:障碍、范围与路径 |
邹轶君
李娇
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《财会通讯》
北大核心
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2025 |
2
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5
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研究型审计赋能高校内部审计数智化研究 |
李雅琼
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《财会通讯》
北大核心
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2025 |
2
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6
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DeepSeek在审计中的探索与应用研究 |
徐超
张雨
周立云
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《会计之友》
北大核心
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2025 |
1
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7
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DeepSeek背景下内部审计的机遇、挑战与应对 |
毕秀玲
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《中国内部审计》
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2025 |
3
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8
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大数据技术赋能企业集团内部审计建设的逻辑机理与实践路径 |
刘国城
缪倩云
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《开发研究》
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2025 |
3
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9
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以DeepSeek为代表的人工智能技术在外汇管理内部审计中的运用初探 |
王大贤
胡政杰
张乔
符凡
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《经济责任审计》
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2025 |
3
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10
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新形势下高职院校内部审计工作的现状及对策——以C学院为例 |
陆艺
万鑫
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《市场周刊》
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2025 |
1
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11
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基于研究型审计的数字经济时代高校内部审计创新发展探析 |
张睿
田高良
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《财会通讯》
北大核心
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2025 |
0 |
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12
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大数据背景下高校内部审计优化研究 |
王玲
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《首席财务官》
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2025 |
1
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13
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国企内部审计标准化管理难题与破局之策 |
李红
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《中国商界》
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2025 |
1
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14
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破局与共进:高校内部审计与内部控制协同发展之路 |
李兴禹
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《审计与理财》
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2025 |
1
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15
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以内部审计为驱动的高校内部控制优化路径探究 |
李兴禹
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《现代审计与会计》
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2025 |
1
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16
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内部审计质量对公司治理有效性的影响——基于农林牧渔业上市公司数据的实证分析 |
剧杰
蔡婉青
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《时代经贸》
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2025 |
1
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17
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数字化转型背景下企业内部审计高质量发展研究 |
余婉
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《中国会展》
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2025 |
1
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18
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探讨大数据给烟草企业审计工作带来的挑战 |
万翠丽
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《中国电子商情》
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2025 |
1
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19
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内部审计赋能新质生产力:作用原理、关键着力点和实现路径 |
王会金
易凯
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《财会通讯》
北大核心
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2025 |
0 |
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20
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西藏中小学“三包”经费使用和管理问题——基于审计公告的分析 |
王海茸
张晓雁
王婷
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《行政事业资产与财务》
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2025 |
0 |
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